DPH
- Kdy je termín pro podání DPH?
- Jsem OSVČ,roč. obrat 600000,- jako fyz.os. obchoduji s akciema. Akcie nemám v obch. majetku,kupuji je za již zdaněné peníze.Provedu 6 obchodů po 100 000,-,( nedodržím 6 měs. test) obrat celkem 1,2 mil. Zisk a výdaj v par. 10. Musím se přihlásit jako plátce DPH? na FÚ mi řekli, že ano, protože obrat mám 1,2 mil.
- Uvádí se DPH u zálohových faktur?
- Podnikám na základě živnostenského oprávnění. Výdaje za rok 2009 chci uplatňovat procentem z příjmů. Nyní zvažuji dobrovolnou registraci k DPH. Je možné evidovat výdaje procentem a být plátcem DPH?
- Mohu uplatnit DPH, když DUZP je rok 2008? Jak dlouho se DPH může uplatňovat?
- Měl jsem k 25. zaplatit DPH, ale bohužel nemám finance. Jak tuto situaci řešit?
- Jaké jsou sazby DPH v roce 2010?
- Jsem plátce DPH. Jak postupovat při nákupu zboží např. v Polsku?
- Je možno si odepsat DPH u záloh na energie (elektřina, plyn)?
- Pracuji jako zprostředkovatel pojištění a zároveň jako manažer agentury pojišťovny na základě živnostenského listu. Jediný muj příjem je z pojišťovny. Nemusím při příjmu nad 1 mil. Kč odvádět DPH?
- Musím u dokladu o prodeji zboží v ceně do 10000 Kč vypisovat jméno a adresu odběratele? Pokud ne, jak mám potom vyplnit příjmový doklad do pokladny?
- Pokud se stane někdo novým plátcem DPH, může uplatnit DPH na zboží, které zakoupil před tím, než se stal plátcem DPH?
- V tomto roce jsem začal pronajímat byt a jako prostředníka pro vyhledaní nájemce jsem použil realitní kancelář(RK). S RK jsme se domluvili na provizi ve výši 1 měsíčního nájemného. RK mi poslala fakturu na zmíněnou částku plus 19 % DPH. Jak se můžu vyhnout placení DPH? Je správně, že RK mi připočetla DPH k provizi?
- Může využít místo knihy jízd paušální náhradu i plátce DPH?
- Lze při změně režimu z neplátce na plátce DPH uplatnit odpočet u DHM?
- Jak postupovat při odpočtu DPH při užívání firemního automobilu (kategorie N1) k osobním potřebám zaměstnance?
- Rád bych na trhu nabídnul službu zpracování žádostí k získávání dotačních titulů. Za toto budu účtovat fixní částku + 19% DPH na pokrytí nákladů bez ohledu na úspěch, či neúspěch žádosti. V případě úspěchu bych příjemci účtoval navíc určité procento jako provize. Musí i případná provize být vždy základem pro DPH?
- Kdy je možno požádat o zrušení registrace?
- Jsme měsíční plátci DPH. Na konci září jsme uskutečnili dovoz zboží ze třetí země. Do 25. října jsme však ještě neměli k disposici JSD, takže jsme nevěděli, zda bylo zboží propuštěno do režimu volného oběhu ještě v září nebo až v říjnu. Přiznání za září jsme podali 25. října s tím, že jsme v něm nepřiznali DPH z tohoto dovozu. JSD došlo až 27. října, ve kterém je uvedeno datum propuštění do volného oběhu 30. září (doklad o doručení máme k dispozici). Přiznat DPH z tohoto dovozu chceme až v říjnovém přiznání (ono nám ani nic jiného nezbývá). Myslíme si, že i když bylo datum zdanitelného plnění v září, pak nás ta skutečnost, že jsme se o tom dozvěděli až v říjnu (po termínu pro podání DP za září) opravňuje k tomu, abychom přiznali DPH z tohoto dovozu až v říjnu a to bez jakýchkoliv sankcí od FU. Je tento náš předpoklad správný?“
- Jsem plátce DPH a koupil jsem v Polsku zboží včetně daně. Mohu si uplatnit odpočet?
- Jsem předvolán na FÚ k prokázání, že jsem se nestal plátcem DPH. Mám doložit daňovou evidenci a evidenci příjmů. Co se tím přesně myslí?
- S.r.o. (čtvrtletní plátce DPH) byla založena ke dni 3.1.2009, ovšem před tímto datem v roce 2008 nakoupila materiál v Německu a také v ČR. Prosím o sdělení způsobu zaúčtování DPH v těchto případech,kdy se jednalo o nákup před zahájením činnosti.
- Firma se sídlem v ČR provedla na základě objednávky výrobu a montáž (subdodávka ) prozahraniční firmu, která není členem EU (Švýcarsko). Výroba a montáž byla provedena na území ČR ve firmě se sídlem v ČR a předána švýcarské firmě. Švýcarská firma kompletní dodávku vyfakturuje české firmě, kde proběhla montáž. Otázka zní: Máme zahraniční firmě, která není členem EU, fakturovat DPH, když proběhla výroba a montáž na území ČR
- Jsme plátci DPH a dodáváme látky do EU. Faktura je vystavená na firmu ve Slovinsku, ale zboží dodáme na Slovensko, kde ušijí košile a pak je pošlou do Slovinska. Obě firmy jsou plátci ve své zemi. Je toto osvobozeno od DPH?
- Jestliže společnost zakoupí nemovitost jako neplátce DPH a v průběhu 2 let se stane plátcem, ale rozhodne se nemovitost (pozemek) prodat nepodnikajícímu subjektu. Musí z prodejní ceny odvést DPH. Vyhne se DPH, pokud zruším stavební povolení? tzn prodávat se bude jen parcela, nový majitel má s pozemkem jiné plány a projektová dokumentace není součástí kupní smlouvy.
- Dodavatel z Velké Británie, plátce DPH, nám fakturuje pronájem stánku na výstavišti v Německu. My jsme plátci DPH, máme sídlo i provozovny pouze v ČR a v Německu budeme pouze vystavovat. Jak postupovat?
- Když jsem plátce DPH můžu použít paušální výdaje na daň.přiznání?
- Může se uplatňovat DPH u nákladního automobilu, na který je uzavřena smlouva o nájmu tohoto dopr. prostředku a je vypracován splátkový kalendář s pravidelnými měsíčními splátkami?
- Pro účely podnikání mám zájem si pronajmout dvě patra v činžovním domě (majitelem je právnická osoba). Zástupce firmy (která vlastní objekt) předložil smlouvu, v níž k dohodnuté ceně o pronájmu připočítává také 19 % DPH. Já podnikám na živnostenský list a nejsem plátcem DPH. Jak postupovat v tomto případě
- Jaké je DPH, jedná-li se o službu vykonanou na území jiné členské zeme EU fakturovanou z ČR do země EU (Polsko) - obě strany jsou plátcem DPH?
- Nesu nějaké daňové riziko v případě, že poskytnu odběrateli (spřízněné osobě) službu ZDARMA?
- Je možné si zvýšit hranici z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč pro DPH tak, že bychom měli s manželkou každý svůj ŽL, a to na úplně stejnou činnost? Není to v rozporu se zákonem, případně jak se na to tváří finanční úřady
- Společnost, plátce DPH, koupila a zařadila do majetku nemovitost RD a pozemek v r.2008 od FO neplátce. Bude prodej této nemovitosti v r.2009 osvobozen od DPH dle par.56 odst.1 (je splněna pouze jedna z podmínek a navíc kolaudaci prováděl předchozí vlastník)
- Firma A (fyzická osoba, neplátce DPH) zprostředkovává marketingové služby pro polskou firmu (sídlo v Polsku, plátce DPH). Firma A začala podnikat v srpnu 2008 a v květnu 2009 překročily její příjmy 1 mil. Kč (vede daňovou evidenci). Počítají se tyto příjmy do obratu pro účely DPH (jsou zdanitelným plněním)?
- OSVČ, plátce DPH prodal užitkový vůz Je nutno rozložit na základ a DPH 19% a uvést v daňovém přiznání - na výstupu?
- Vedu DE, jsem plátce DPH. V prosinci 2010 jsem vystavila fakturu ve výši 110. tis., v témže měsíci byl vystaven dopropis ve výši 43.tis. Faktura bude hrazena až v roce 2011 v několika splátkách. Jak správně zaevidovat dobropis, projeví se jeho vystavení v daň. přiznání, uzávěrkových operacích?
- Pokud posílám i tzv. DMS prostřednictvím mobilního telefonu, který používám k živnostenské činnosti a uplatňuji jej jako odpisovou položku v plné výši, lze i takovouto „sponzorskou činnost” odečítat z daňového základu v dani z přidané hodnoty?
- Zapomněl v Přiznání k DPH za 4. čtvrtletí 2008 zaúčtovat zboží a zaplatit DPH. DUZP je ve 4 čtvrtletí 2008, ale zaplaceno bylo ve 4. čtvrtletí 2009. V Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2009 ale tato částka za zboží zaúčtována je. Lze zaplatit DPH ve 4. čtvrtletí roku 2009?
- Jsme společnost, která se zabývá pronájem závodní dráhy. Tuto službu poskytujeme v převážné míře zahraničním subjektům. Po vstupu do EU je dle zákona nutné,fakturovat cenu za pronájem s DPH ve výši 19%. Zahraniční subjekt má nárok za splnění určitých podmínek a za určitou dobu na vrácení DPH v plné výši. Zajímalo by nás zda je partner povinen, platit ještě nějakou další DPH v místě registrace své společnosti
- Může OSVČ důchodce uplatnit výdaje paušálem i když je plátcem DPH?